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椒江区农函大2016年度部门预算

发布时间:2016-04-11 15:29:55 来源: 阅读次数:6010

一、单位概况

(一)农函大主要职能是大力开展农民实用技术培训、技术推广与技术服务,培养农村实用人才、提高农民素质、拓展农民工就业渠道

二、区农函大2016年度部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  2016年度收入预算26.71 万元,其中:公共财政预算拨款  26.71 万元,占100 %。

(二)支出预算总体安排情况
  区农函大2016年度支出预算26.71 万元。

1.按支出功能分类,科学技术支出26.56万元,教育支出0.15万元.

2.按支出用途分类,包括人员支出  21.28万元,日常公用支出5.43万元。

(三)一般公共预算支出情况

2016年部门预算中,一般公共预算用于以下方面:

 1科学技术支出(类)科学家是普及(款)教育支出(项)事务 0.15万元,主要用于本单位教育培训及进修支出。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学家是普支出(项)事务26.56万元,主要用于单位的基本支出。

(四)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.9万元,比上年预算下降0%。公务用公务用车运行维护费支出2.9万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款:指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金

附件2-1

2016年区级部门收支预算总表

部门名称:

单位:万元

收                    入

支                    出

项       目

预算数

项       目

预算数

一、一般公共预算拨款

26.71

一、一般公共服务

26.71

二、财政专户核拨资金

 

二、国防

 

三、政府基金收入(核拨)

 

三、公共安全

 

四、事业单位经营收入

 

四、教育

 

五、上级补助收入

 

五、科学技术

 

六、下级上交收入

 

六、文化体育与传媒

 

七、其他收入

 

七、社会保障和就业

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育

 

 

 

九、节能环保

 

 

 

十、城乡社区

 

 

 

十一、农林水

 

本年收入合计

26.71 

十二、交通运输

 

八、上年结余

 

十三、资源勘探信息等

 

 

 

十四、商业服务业等

 

 

 

十五、金融

 

 

 

十六、援助其他地区

 

 

 

十七、国土海洋气象等

 

 

 

十八、住房保障

 

 

 

十九、粮油物资储备

 

 

 

二十、其他

 

 

 

 

 

收  入  总  计

26.71 

支  出  总  计

26.71 

附件2-2

2016年区级部门一般公共预算拨款预算表

部门名称:

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注

2050803

教育支出-进修及培训

0.15

0.15

2060799

科学技术支出-其它科学技术普及支出

26.56

26.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件2-3

2016年区级部门收入预算总表

部门名称:

单位:万元

总   计

一般公共预算拨款

财政专户核拨资金

政府基金收入(核拨)

事业单位经营收入

上级补助

收入

下级上交

收入

其他收入

上年结余

 26.71

26.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-4

2016年区级部门支出预算总表

部门名称:

单位:万元

支 出 总 计

基本支出

项目支出

小计

工资福利

支出

商品和服务  支出

对个人和

家庭的

补助支出

小计

行政事业类支出

基本建设类  支出

其他类

支出

26.71

26.71

18.52

5.43

2.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-5

2016年区级部门一般公共预算“三公”经费表 

部门名称: 

单位:万元

项目

2016年预算数

合计

2.92

  1.因公出国(境)费用

  2.公务接待费

0.02 

  3.公务用车费

2.9

        其中:公务用车购置费

              公务用车运行维护费

2.9